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        2022年江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局部門決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
        發(fā)布時間: 2023-09-14 打印】 【 關(guān)閉

        財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        部門: 江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局                                 單位:萬元

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        因公出國(境)費

        公務(wù)用車購置及運行維護費

        公務(wù)接待費

        合計

        因公出國(境)費

        公務(wù)用車購置及運行維護費

        公務(wù)接待費

        小計

        公務(wù)用車
          購置費

        公務(wù)用車
          運行維護費

        小計

        公務(wù)用車
          購置費

        公務(wù)用車
          運行維護費

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        36.30

        0.00

        36.11

        14.76

        21.35

        0.19

        36.30

        0.00

        36.11

        14.76

        21.35

        0.19


        注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。


        2022年江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局部門決算

        財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

          江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為36.3萬元,完成全年預(yù)算36.3萬元的100%,比上年決算數(shù)增加4.3萬元,增長13.5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為36.11萬元,完成預(yù)算36.11萬元的100%,比上年決算數(shù)增加4.11萬元,增長12.9%;其中:公務(wù)用車購置支出決算為14.76萬元,完成預(yù)算14.76萬元的100%,比上年決算數(shù)增加14.76萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車運行維護費支出決算為21.35萬元,完成預(yù)算21.35萬元的100%,比上年決算數(shù)減少10.65萬元,下降33.3%;公務(wù)接待費支出決算為0.19萬元,完成預(yù)算0.19萬元的100%,比上年決算數(shù)增加0.19萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。

          2022年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,提高資金使用效率與效益;根據(jù)工作需要,經(jīng)報請批準,臨時增加購買車輛。

          2022年度“三公”經(jīng)費支出決算大于上年決算數(shù)的主要情況:2022年根據(jù)工作實際需要,購置公務(wù)用車一臺,決算數(shù)比上年有所增長。

          (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

          2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出36.11萬元,占99.5%;公務(wù)接待費支出0.19萬元,占0.5%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。

          2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出36.11萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為14.76萬元,公務(wù)用車購置數(shù)1輛。公務(wù)用車運行維護費支出21.35萬元,公務(wù)用車保有量為20輛,主要用于應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

          3.公務(wù)接待費支出0.19萬元,主要用于國內(nèi)接待,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待2次,接待人數(shù)共27人。主要包括全省農(nóng)貿(mào)市場綜合治理行動匯報片拍攝工作、全省農(nóng)貿(mào)市場綜合治理行動總結(jié)推進會籌備公務(wù)接待。


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