1. <strike id="vuik6"><label id="vuik6"></label></strike>
      
      
    2. <ul id="vuik6"><meter id="vuik6"></meter></ul>

      • 辦公平臺 政務郵箱 簡體版 繁體版 無障礙 適老版 網(wǎng)站支持IPv6

        荷塘鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況
        發(fā)布時間: 2020-05-26 打印】 【 關閉

          鎮(zhèn)一般公共預算收入12777萬元,同比下降10.2%;省市區(qū)一次性補助收入1319萬元;區(qū)財政局調入資金8645萬元;合計收入22741萬元。鎮(zhèn)一般公共預算支出22656萬元,同比減少1842萬元;上年結余25萬,收支相抵,累計結余110萬元。

          一般公共預算支出安排如下:

         ?。?)一般公共服務支出2856萬元,占一般公共預算支出的12.6 %。

          (2)國防支出5萬元,占一般公共預算支出的0.02%。

          3)公共安全支出1550萬元,占一般公共預算支出的6.84%。

          4)教育事業(yè)費支出7053萬元,占一般公共預算支出的31.13%。(不含社保及住房公積金)

          5)科學技術支出801萬元,占一般公共預算支出的3.53%。

          6)文化、廣播事業(yè)費支出61萬元,占一般公共預算支出的0.27%。

          7)社會保障和就業(yè)支出4883萬元,占一般公共預算支出的21.55%。

          8)衛(wèi)生健康支出1970萬元,占一般公共預算支出的8.7%。

          9)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出832萬元,占一般公共預算支出的3.67%。

          10)農林水事務支出464萬元,占一般公共預算支出的2.05%

          11)資源勘探信息等支出70萬元,占一般公共預算支出的0.31%

          12)住房保障費用支出2101萬元,占一般公共預算支出的9.27%。

          13)其他支出10萬元,占一般公共預算支出的0.05%。

          上級專項補助收入1887萬元,支出1887萬元,收支相抵結余為0萬元。

          財政專戶收入491萬元,支出372萬元,累計結余119萬元。

          2019年,在鎮(zhèn)委的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)人大通過的2019年財政預算,按照“收支平衡,略有結余”的理財原則,堅持增收節(jié)支,統(tǒng)籌兼顧,認真履行財政職能,著力提高財政管理水平,為鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財政保障。2019年鎮(zhèn)財政重點工作有以下幾方面內容:

          (一)樹信心,統(tǒng)籌兼顧全面保障財力

          受全面實施減稅降費政策等多因素疊加影響,2019年我鎮(zhèn)財政工作面臨前所未有的壓力。鎮(zhèn)財政工作始終聚焦財政收支管理主頁,堅持“開源節(jié)流,收支平衡”的基本原則,強化稅收征管,落實過“緊日子”工作要求。

          根據(jù)區(qū)的收入任務要求,多渠道謀劃財政收入。在貫徹落實各項減稅降費政策情況下,加強收入形勢分析研判,深度挖掘各項稅源,依法依規(guī)組織財政收入。一是建立跨部門協(xié)調機制,充分發(fā)揮財稅聯(lián)席會議工作機制的作用,聯(lián)合國土、住建、環(huán)保、村委會等,壓實工作責任,扶植新的稅源,加強稅收綜合治理,強化稅源管控,挖掘增收潛力,穩(wěn)定財政收入。二是暖商穩(wěn)企,對稅收下滑的企業(yè)進行實地調研,了解企業(yè)的經(jīng)營狀況和面臨的困難,努力協(xié)調企業(yè)解決難題,促進企業(yè)正常運轉,保證財稅收入。

          強化財政收支管理,保障財政運行總體平穩(wěn)。牢固樹立過“緊日子”思想。建立健全機關事業(yè)單位過“緊日子”、厲行節(jié)約長效機制,大力壓減一般性支出,嚴格控制“三公”經(jīng)費。2019年 “三公”經(jīng)費與去年對比下降24.45%。

          (二)惠民生,切實保障民生支出需求

          堅持不懈保障和改善民生,讓發(fā)展成果更多更好惠及人民群眾,增加群眾獲得感和幸福感。2019年鎮(zhèn)一般公共預算民生類支出1.78億元,約占一般公共預算支出的七成,同比增長5.62%一是助力教育發(fā)展。2019年鎮(zhèn)教育總支出為1.18億元,占一般公共預算支出的60.98%。二是健全社會保障體系。牢固樹立底線思維,安排底線民生保障資金1560萬元,確保低保、特困人員、孤兒、困難殘疾人保障和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金及醫(yī)療保障,落實城鎮(zhèn)獨生子女父母救助及獎勵。三是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力。根據(jù)建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機構保障機制要求,重點保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員基本工資和離退休人員費用需求,落實了在編醫(yī)護人員補助,確保公共衛(wèi)生支出,2019年全鎮(zhèn)公共衛(wèi)生共投入686萬元。

          (三)強監(jiān)督,全方位依法理財

          一是深入推行預算編制改革。推行“大專項+任務清單”管理模式,優(yōu)化財政資金配置,提高財政資金的使用效益。二是全面推行國庫集中支付制度,增強了財政統(tǒng)籌調度資金的能力,保證了資金運行安全,有利于加強各單位財務管理,嚴格預算編制,強化預算執(zhí)行。三是落實預、決算公開工作要求。按照《政府信息公開條例》和《財政部關于進一步推進財政預算信息公開的指導意見》的要求,嚴格以鎮(zhèn)人大通過的預算為依據(jù),依法、及時、全面、準確地在鎮(zhèn)政府信息公開專欄發(fā)布財政總預算,落實財政預算信息公開,進一步增強預算約束力。

          在鎮(zhèn)委的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,在全鎮(zhèn)各部門密切配合、共同努力下,預算執(zhí)行和財政管理工作取得了較好的成績。但同時也要看到,在財政運行和管理工作中還存在不少困難和挑戰(zhàn):一是財政收支平衡態(tài)勢凸顯。落實減稅降費政策帶來較大減收影響,財政收入增速放緩;支持教育、民生政策提標擴圍等政策任務需要加大財政支出力度。二是財政管理水平有待提升。前瞻謀劃能力需進一步加強,“全鎮(zhèn)一盤棋”管理機制仍需健全,三是一些專項資金支出進度慢執(zhí)行率低的情況仍然存在,預算支出執(zhí)行均衡性和科學性有待提高。對此,我們將在今后工作中高度重視,切實采取更有效措施,認真加以解決。

        相關附件:

        一二三区在线视频,久久伊人中文字幕乱码自慰,91精品综合久久久久五月天,美丽人妻无套中出中文字幕 国产精品v亚洲精品色欲 欧美一级婬片人妻欧美大
        1. <strike id="vuik6"><label id="vuik6"></label></strike>
          
          
        2. <ul id="vuik6"><meter id="vuik6"></meter></ul>