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        2016年度蓬江區(qū)檔案局決算公開

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        目      錄

         

        第一部分  蓬江區(qū)檔案局概況

        一、 部門職責

        二、 機構設置

        第二部分   蓬江區(qū)檔案局2016部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分   江門市蓬江區(qū)檔案局2016年部門決算情況說明

        第四部分  名詞解釋

             

        第一部分   蓬江區(qū)檔案局概況

        (一)部門主要職能

        蓬江區(qū)檔案局是負責《檔案法》執(zhí)法工作;負責制訂并組織實施全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務規(guī)范;監(jiān)督、指導本區(qū)各機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作;收集和接收本區(qū)范圍內各機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進館的檔案,對所保存的檔案進行科學的整理和保管,并做好檔案利用服務工作;建立電子文檔數(shù)據中心,實現(xiàn)檔案信息化;建設檔案信息網站,運用信息和網絡技術向社會公眾提供檔案信息資源;開展公開現(xiàn)行文件查詢服務工作;公布開放檔案,編輯出版檔案史料及信息,參與本市史志的編修工作;開發(fā)檔案信息資源,為領導決策和各項工作服務;負責地方志、年鑒、資料年報和區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室文件資料的歸檔工作;承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室交辦的其他事項。

        (二)機構設置

        按照部門決算編報要求,納入我部門(蓬江區(qū)檔案局2016年部門決算編報范圍的單位共1個,包括局本級和下屬0個預算單位。本部門沒有下屬下單位。

        第二部分   江門市蓬江區(qū)檔案局2016年部門決算表

                        (見附表) 

                 

        第三部分   江門市蓬江區(qū)檔案局2016年部門決算情況說明

        一、2016年度收入支出決算總體情況說明

        (一)2016年度收入總體情況

        江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度總收入176.29萬元,其中本年收入176.29萬元。具體情況如下:

        1.財政撥款收入176.29萬元,比年決算數(shù)減少119.26萬元,下降40.35%。主要原因:減少檔案館庫房配套工程。

        2.上級補助收入0萬元,比上年決算數(shù)持平。

        3.事業(yè)收入 0萬元,比上年決算數(shù)持平。

        4.經營收入 0萬元,比上年決算數(shù)持平。

        5.其他收入0 萬元,比上年決算數(shù)持平。

        (二)2016年度支出總體情況

        江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度總支出176.29萬元,其中本年支出176.29萬元。具體情況如下:

        1.一般公共服務(類)支出176.29 萬元,主要用于主要支出項目有日常辦公用品,設備購置及維護經費,檔案館庫房配置,政府采購,聘請人員,專項培訓經費及其他。年決算數(shù)減少119.26 萬元,下降40.35%,主要原因是減少檔案館庫房配套工程。

        二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

        (一)2016年度財政撥款收入說明

        江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度財政撥款收入合計176.29  萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入176.29  萬元,比年初預算數(shù)減少119.26 萬元,下降40.35%;主要原因是減少檔案館庫房配套工程;政府性基金預算財政撥款收入0 萬元,比年初預算相比持平;主要原因是我局不存在政府性基金預算財政撥款。 

        (二)2016年度財政撥款支出說明

        江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度財政撥款支出合計176.29萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出176.29萬元,比年初預算數(shù)減少119.26 萬元,下降40.35%;主要原因是減少檔案館庫房配套工程;政府性基金預算財政撥款支出0 萬元,比年初預算相比持平;主要原因是我局不存在政府性基金預算財政撥款。 

        三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度三公”經費財政撥款支出決算為0.18萬元,完成預算5萬元的 3.63%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的 0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算5萬元的3.63 %。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約;年相比,年度三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比年減少0.058萬元,下降24.23 %。其中:因公出國(境)費支出決算減少0 萬元,相比持平;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0 萬元,相比持平;公務接待費支出決算減少0.058萬元,下降24.23 %。因公出國(境)費支出、公務用車購置及運行維護費支出相比持平;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2016“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占 0%;公務接待費支出 0.18萬元,占3.63 %。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:(1)參加0會議支出 0 萬元;(2)出國談判、工作磋商支出 0 萬元;(3)境外業(yè)務培訓及考察 0 萬元。

        2.公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元,公務用車購置數(shù) 0  輛;公務用車運行及維護支出 0萬元,2016年局機關及下屬0個單位公務用車保有量為0輛。

        3.公務接待費支出0.18萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年局機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0人次;發(fā)生國內接待 2次,接待人數(shù)共18人。主要包括用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。

        四、其他重要事項的情況說明

        一)機關運行經費支出情況

        本部門機關運行經費支出9.8萬元,比年減少,4.01萬元,降低29.02%。主要原因是:節(jié)約日常辦公開支費用。

        (二)政府采購支出情況說明

        本部門政府采購支出總額20.75萬元,其中:政府采購貨物支出20.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (三)國有資產占用情況

        截至201612月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        四)預算績效管理工作開展情況。

         2016年,本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。

        第四部分  名詞解釋

        一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

        五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

        十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            

            

            

            

         


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