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        2016年度蓬江區(qū)人民政府辦公室預算公開

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          目 錄    

          第一部分  江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況 

          一、主要職責 

          二、機構設置 

          第二部分  2016年部門預算表 

          一、收支總體情況表 

          二、收入總體情況表 

          三、支出總體情況表 

          四、財政撥款收支總體情況表 

          五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) 

          六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 

          七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 

          八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 

          九、政府性基金預算支出情況表 

          十、部門預算基本支出預算表 

          十一、部門預算項目支出及其他支出預算表 

          第三部分  2016年部門預算情況說明 

          第四部分  名詞解釋 


          第一部分 蓬江區(qū)人民政府辦公室概況    

          一、主要職責 

         ?。ㄒ唬﹨f(xié)助區(qū)委、區(qū)政府領導檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府直屬各單位貫徹落實國務院、省政府、市政府和區(qū)政府的各項政策、法規(guī)、規(guī)章及工作部署。 

         ?。ǘ┚o緊圍繞區(qū)政府各個時期的中心任務和工作重點,超前開展調查研究,科學地進行綜合分析,主動提出建議,協(xié)助擬訂有關政策措施。 

         ?。ㄈ﹨f(xié)助區(qū)政府領導協(xié)調區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。 

          (四)負責區(qū)政府日常文書處理,區(qū)政府各種會議事務和區(qū)政府、區(qū)政府領導重要活動的組織安排。 

         ?。ㄎ澹┴撠熁騾⑴c起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領導的重要講話、報告。 

          (六)負責處理上情下達、下情上報工作,及時采編各類信息,全面反映全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展動態(tài),為區(qū)政府領導決策服務。 

         ?。ㄆ撸┺k理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;指導全區(qū)政府系統(tǒng)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案工作;負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。 

         ?。ò耍┳龊脜^(qū)領導外出、下基層、來賓接待等服務工作。 

         ?。ň牛w口管理區(qū)法制局、區(qū)保密機要辦、區(qū)信息督查辦、應急辦、打私辦。 

         ?。ㄊ┺k理上級政府和區(qū)政府領導交辦的其他工作。 

          二、機構設置 

         ?。ㄒ唬┍静块T無下屬單位,部門預算為委本級預算。 

         ?。ǘ┍静块T內設機構、人員構成情況: 

          1、本部門內設應急辦、保密局、改革辦、打私辦、邑門辦、法制局6個辦屬機構,設有秘書、行政、財務、綜合、經(jīng)濟、建設、人事、 信息督查、接待共9個股室。 

          2、蓬江區(qū)人民政府辦公室編制85人,實有116人,行政編制85人,離退休15人,雇傭人員16人。  

            

          第二部分  2016年部門預算表 

          見附件 

         

          第三部分  2016年部門預算情況說明 

          一、部門預算收支增減變化情況 

          2016年本部門收入預算3450.91萬元,比上年增加936.7萬元,增長37.25%,主要原因是根據(jù)支出情況測算,全額財政撥款;支出預算3450.91萬元,比上年增加936.7萬元,增長37.25%,主要原因是人員工資福利變動及政府工作重心轉移需要。 

          二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 

          2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排236.5萬元,比上年增加166.5萬元,增長237.85%,主要原因是2015年并沒有因公出國(境)費預算。其中:因公出國(境)費131.5萬元,比上年增加131.5萬元,增長100%,主要原因是2015年度因公出國境經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預算”原則,因公出國(境)經(jīng)費實行切塊管理,不列入本部門年初預算反映;公務用車購置及運行費70萬元,比上年增加30萬元,增長75%,主要原因是增加原因是我辦因工作需要2015年申請置換新中巴一輛,原中巴車于12月報廢,購置所需資金67萬元為年中追加資金,其中13萬元需要跨年度結算。結余資金納入了2016年初預算。2015年度區(qū)委區(qū)府辦實行公務用車改革,為解決公務出行困難的情況,區(qū)委區(qū)政府開會研究決定,計劃以租車形式解決用車問題,預算安排資金35萬元。因此造成區(qū)府辦2016年公車預算增加。;公務接待費35萬元,比上年增加5萬元,增長16.66%,主要原因是自2015年開始根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要區(qū)委區(qū)政府舉辦了一系列的活動,結合2015年接待費使用情況,2016年預計需要由辦公室承辦的活動將會有所增加,因此2016年公務接待費預算也相應小幅度提升。 

          三、機關運行經(jīng)費安排情況 

          2016年,本部門機關運行經(jīng)費安排425萬元,比上年減少9萬元,增長/下降2.07%,主要原因是根據(jù)工作需要適當下調。其中:辦公費130萬,沒有印刷費,郵電費29萬,差旅費35萬,沒有會議費,福利費30萬,沒有日常維修費,專用材料及一般設備購置費,辦公用房水電費50萬,沒有辦公用房取暖費,沒有辦公用房物業(yè)管理費,公務用車運行維護費20萬,接待費35萬,手續(xù)費1萬,勞務費5萬,其他商品和服務支出80萬等。 

          四、政府采購情況 

          2016年本部門政府采購安排76.39萬元,其中:貨物類采購預算25.4萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算52萬元等。 

          五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

          截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:共有車輛42輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車42輛等,2016年預計報廢9輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

          六、預算績效信息公開情況 

          2016年,本部門沒有推進預算績效信息公開的有關工作情況。 

           

          第四部分  名詞解釋 

          一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 

          二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

          三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                                                  四、國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。 

        相關附件:

        財政預決算

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